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主要专业,内部审计 所属组织 : 新开发银行

组织领域: 其他岗位级别: 其他

岗位领域: 经济管理截止日期:2017-04-19

工作地点: 上海学历要求:硕士及以上

工作性质: 未明确

岗位信息网址:https://boards.greenhouse.io/ndb/jobs/640955#.WNNfP3qEBEA

职位描述

开放时间:2017年3月22日下午05:00(上海时间)

截止时间:2017年4月19日05:00(上海时间)

目标市场:全球招聘

职位描述

向内部审计总监汇报,该职位负责对整个审计过程进行审计和执行/指导审计银行根据审计计划和政策,目的是(i)识别和报告风险和收入泄露,(ii)检查遵守法定/法规遵从情况,(iii)保护世行的业务免受欺诈/内部规范违规和(iv )协助管理最大化运营效率。现任人员将通过制定有关本银行组织和程序控制,风险管理,合规和治理机制的有效性和遵守情况的审计报告来支持该处长。

具体职责包括但不限于:

- 支持制定内部审计章程和政策,包括年度审计计划,审计手册以及跨职能进行审计的标准操作程序。

- 设计模板,对功能进行有效的审核,包括评估风险,投资,资本充足率,资产质量,财务会计,数据完整性,监管/合规要求,IT治理和安全,违反道德等。

- 按照年度计划单独引入内部审计或通过团队或通过第三方机构。

- 准备及时的审计报告,清楚地​​阐述控制设计和控制有效性问题上的剩余风险报告,供董事会和管理层审议。

- 识别和报告控制差距,流程挑战和文献nt建议改进。 - 对审计结果提出的建议执行情况进行监督,跟进和报告。 - 对立法问题的研究,新的审计准则/规章/趋势和适当的审计方向/方法,不断改进本行的审计框架,并向总裁和其他利益相关者定期提供投入。

在需要时与外部审计师联系,协调他们获取相关审计信息并提供符合世行政策的必要文件。

- 以确保团队不断的学习和发展。

- 不时分配的其他职责和职责。

职位要求

在具有至少经验的多边开发银行或同等或受规管私营部门金融机构至少9年的相关经验合规,风险管理或内部审计领域之一。 深入了解银行和金融服务行业的业务,政策和程序以及内部控制,操作风险管理和审计技术和框架方面的专业知识。

熟悉法规和国际最佳做法。

计划,管理和执行内部审计计划的技能。

管理多元化劳动力的领导和管理技能。

战略思考,领导变革,解决问题,沟通,冲突管理和解决以及人际关系技能,具有弹性和实现目标和目标的动力。

多文化工作环境相关经验,促进团队合作气氛。

来自知名大学的相关领域的硕士学位或同等学历或专业合格会计师。来自相关领域的全球认可机构的相关认证将是首选。